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中共臺(tái)前縣委審計(jì)委員會(huì)辦公室、臺(tái)前縣審計(jì)局關(guān)于縣婦女聯(lián)合會(huì)2017-2019年度財(cái)政收支審計(jì)結(jié)果公告

來(lái)源:縣政府辦2021-01-04
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(二O二O年十二月 日公告)

2020年第4號(hào)

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第十六條的規(guī)定,中共臺(tái)前縣委審計(jì)委員會(huì)辦公室、縣審計(jì)局派出審計(jì)組,自2020年9月18日至2020年10月9日,對(duì)臺(tái)前縣婦女聯(lián)合會(huì)2017年至2019年度財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì),F(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下。

一、被審計(jì)單位基本情況

(一)管理體制及基本職責(zé)等情況

臺(tái)前縣婦女聯(lián)合會(huì)是縣委領(lǐng)導(dǎo)下的全縣各族各界婦女的群眾團(tuán)體組織,是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全縣婦聯(lián)組織建設(shè),積極創(chuàng)新基層組織制度,協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)婦聯(lián)干部,對(duì)婦女兒童活動(dòng)陣地、婦聯(lián)自辦托幼園所等進(jìn)行規(guī)劃和管理。臺(tái)前縣婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室和法規(guī)綜合部。行政編制5名,其中主席1名,副主席2名,股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。事業(yè)編制1名。

(二)財(cái)政收支情況

 2017年上年結(jié)轉(zhuǎn)238614.77元,撥入經(jīng)費(fèi)323100.00元,其他收入280000.00元,經(jīng)費(fèi)支出576597.53元,年末結(jié)余265117.24元。

2018年上年結(jié)轉(zhuǎn)265117.24元,撥入經(jīng)費(fèi)225000.00元,其他收入644801.00元,經(jīng)費(fèi)支出520840.15元,年末結(jié)余614078.09元。

2019年上年結(jié)轉(zhuǎn)614078.09元,撥入經(jīng)費(fèi)943300.68元,經(jīng)費(fèi)支出1475601.36元,年末結(jié)余81777.41元。

二、審計(jì)評(píng)價(jià)意見(jiàn)

    審計(jì)結(jié)果表明:臺(tái)前縣婦女聯(lián)合會(huì)提供的2017年至2019年度賬薄、憑證、電子數(shù)據(jù)等資料,基本真實(shí)地反映了縣委婦聯(lián)財(cái)政收支情況,財(cái)務(wù)活動(dòng)基本遵守了有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)。同時(shí)存在原始憑證不合規(guī)等需要整改的問(wèn)題,有待在今后的工作中予以杜絕和改進(jìn)。

    三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和處理意見(jiàn)

(一)原始憑證不合規(guī)16728.00元。

(二)差旅費(fèi)管理不規(guī)范4859.00元。

(三)支出原始票據(jù)無(wú)經(jīng)手人簽字34585.00元。

四、審計(jì)處理情況和審計(jì)建議

針對(duì)上述審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,臺(tái)前縣審計(jì)局已依法出具審計(jì)報(bào)告,并提出了處理意見(jiàn)和整改建議。建議縣婦女聯(lián)合會(huì)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理和財(cái)政財(cái)務(wù)收支管理,嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等有關(guān)法律法規(guī),截止目前縣婦女聯(lián)合會(huì)問(wèn)題正在整改中,對(duì)原始憑證不合規(guī)問(wèn)題要求縣婦女聯(lián)合會(huì)加強(qiáng)發(fā)票的審核管理,補(bǔ)充相關(guān)要素,使其規(guī)范化;對(duì)差旅費(fèi)管理不規(guī)范問(wèn)題督促縣婦女聯(lián)合會(huì)加強(qiáng)支出審批,嚴(yán)格按照規(guī)定列支差旅費(fèi),對(duì)支出原始票據(jù)無(wú)經(jīng)手人簽字問(wèn)題,規(guī)范會(huì)計(jì)核算內(nèi)容,加強(qiáng)原始憑證的審核。建立健全財(cái)務(wù)制度,強(qiáng)化財(cái)務(wù)收支監(jiān)管力度,提高資金使用效益。

 五、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況

    針對(duì)上述審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,縣婦女聯(lián)合會(huì)高度重視,專門召開(kāi)審計(jì)整改會(huì)議,安排部署整改工作。目前,縣婦女聯(lián)合會(huì)正按照審計(jì)意見(jiàn)積極整改。具體整改結(jié)果由其適時(shí)向社會(huì)公告。

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